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澳门金沙网址2018年财务收支审计和2020年度内控专项审计项目比选公告
[2021-5-13 11:11:32 浏览次数:2963]

 

    澳门金沙网址拟对学校2018年财务收支及2020年度内控专项审计项目组织比选采购,欢迎接受比选文件要求并能履行比选文件各项规定的供应商参加。
    1.项目名称:澳门金沙网址2018年财务收支审计和2020年度内控专项审计项目
2.项目编号:资产招C2021011
3.租赁最高控制价:65000元(含税),超过最高控制价的报价为无效报价。
4.供应商资格要求: 
1供应商应具备会计、审计、清产核资等服务资质。
2本项目不接受联合体参与报价。
5.响应文件应包含下列材料:以下响应文件均须加盖公章)
1)企业法人营业执照三证合一副本复印件、会计师事务所执业证书。
2)《报价一览表》(附件1,项目实施所涉及的人工、交通、食宿、税费等支出均包含在报价中;
3)法定代表人身份证复印件;
4项目负责人的相关专业技术资格、执业资格证书等证件复印件。项目负责人必须具备注册会计师资格
5)具备履行项目能力的承诺函;
 
6)投标人提交的其它资料: 
根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016125号)有关规定,供应商须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中无不良信用记录及未受到澳门金沙网址省财政厅、澳门金沙网址省注册机会计师协会处罚的书面声明,并同时提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用信息查询系统关于其“无不良信用记录”的打印件(或截图);
备注:不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。
6. 响应文件截止时间、提交响应文件地点
供应商应在2021518日上午11:15(北京时间)前将密封的响应文件送达指定地点(福州西江滨大道澳门金沙网址路8号澳门金沙网址行政信息楼410),逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接受。
联系人及联系电话:林老师 38268077  13067289571
注:响应文件需在密封口加盖公章,未按要求提供其文件将被拒绝。响应文件可以现场提交也可以通过快递等方式送达,快递投标文件的以快递签收时间为准。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。如现场提交则需提供法定代表人签字并加盖公章的法定代表人授权书原件、投标人身份证及复印件。
7. 项目需求
1)内控专项审计(202011——20201231日)
 对学校“三重一大”等重要经济事项的决策、审批、执行和管理情况审计。
 对学校2020年度预算执行和决算情况、财务收支和管理等有关情况进行审计。主要内容包括:预算执行和决算情况,财务收支的真实、合法、合规情况,执行中央“八项规定”精神(三公三费)情况,国有资产管理、使用和处置情况,专项资金(科研经费、学生经费、学费、工会经费)管理、使用和绩效情况,采购环节管理,基建、修缮等工程项目建设、管理情况,绩效工资管理、执行和发放情况,内部控制制度的建立、健全与管理等情况。
 编制2020年度学校内控专项审计报告,发现存在的问题,提出改进意见和建议。
2)财务收支审计(201811——20181231日)
 对学校“三重一大”等重要经济事项的决策、审批、执行和管理情况审计。
 对学校2018年度预算执行和决算情况、财务收支和管理等有关情况进行审计。主要内容包括:预算执行和决算情况,财务收支的真实、合法、合规情况,执行中央“八项规定”精神(三公三费)情况,国有资产管理、使用和处置情况,专项资金(科研经费、学生经费、学费、工会经费)管理、使用和绩效情况,采购环节管理,基建、修缮等工程项目建设、管理情况,绩效工资管理、执行和发放情况。
 编制2018年度学校财务收支审计报告,发现存在的问题,提出改进意见和建议。
8.项目实施方式:现场审计;
9. 项目完成时间:
 内控专项审计(202011——20201231日)现场审计时间 520-620,71日以前出具审计报告
 财务收支审计(201811——20181231日)现场审计时间1110-12152022110日前出具审计报告
10. 服务要求:
1)因中标单位原因造成审计项目无法按时完成、审计任务出现重大失误、无故拖延拒绝接受审计任务及服务态度恶劣等情况的,视为中标单位违约,采购人有权终止合同。因中标单位违约对采购人造成损失的,中标单位还需另行支付采购人相应的赔偿。
2)中标单位所提供的参审人员在服务期内,若采购人发现其不能胜任工作、违反采购人的纪律或个人身体方面原因,采购人可要求中标单位调换参审人员。
3)中标单位派出的工作人员违反有关法律、法规或采购人制定的工作纪律或被有效投诉的,采购人除相应扣减需要支付给成交人的费用外,可视情节解除与中标单位的服务协议。
4)中标单位应严格按照法律法规、政策文件、审计工作实施方案进行审计,按照规范程序获取审计证据,编制审计记录。对查出的问题做到事实清楚、证据充分,定性准确,提出的意见恰当,在约定时间内完成审计任务。中标单位在审计工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人。
5)中标单位对审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密及有关资料负有保密责任,除法律另有规定者外,未经采购人书面同意,不得将被审计单位提供的资料泄露给采购人以外的第三者;
6)若中标单位与采购人及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系,中标单位应当主动向采购人提出回避。
7)中标单位应按审计进度和审计内容制定审计实施方案,保证审计工作按期完成。在审计项目完成或终止受聘后,在采购人规定的时间内将审计报告报送采购人,并将审计档案资料复印一份交采购人,并不得将参与审计工作的相关审计资料或结果用于与受托审计事项无关的方面。
11.采购形式及评审方法:通过比选方式选择一家供应商承接该项目;评审方式:最低评标价法。
12. 付款方式:
按项目进度付款,2020年度内控专项审计报告经使用部门验收合格后,中标人提供合同总价45%的正规发票,采购人通过银行转账方式支付(合同总价45%);2018年财务收支审计报告经使用部门验收合格后,中标人提供合同总价55%的正规发票,采购人通过银行转账方式支付(合同总价55%)。
13.响应文件的审查及确定成交供应商
1)评标小组将首先对供应商提交的响应文件进行初审,了解其与比选文件要求是否有偏离;如果供应商的响应文件未通过初审,则为无效响应文件。
2)澳门金沙网址评标小组在提交的响应文件全部满足比选文件实质性要求的供应商不少于三家的前提下,以供应商《报价一览表》报价从低到高进行排列,其中报价最低的投标人为本项目中标候选人。如报价得分一致则在监督员监督下随机抽取的方式确定。
3)以上投标人若不足叁家,则本次采购流标。
14. 结果公示:
 
附件1:报价一览表
 
报价一览表
 
单位:元
序号
服务项目
总价(含税)
1
 
2018年财务收支审计和
2020年度内控专项审计项目
 
项目实施所涉及的人工、交通、食宿、税费等支出均包含在报价中。
 
报价单位(盖章):                
联系人:                     
联系电话:
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